老師,你好!請問下其他應付款期末余額是負數,-200萬 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
這是一家做建材銷售的一般納稅人,現在其他應收,其 問
先拉取其他應收 / 其他應付明細賬,逐筆核對流水、合同、收據,分清是股東借款、往來款還是無票成本。 同一往來方的應收應付對沖,快速縮減余額。 股東個人大額借款年底清理(避免視同分紅繳 20% 個稅),無票掛賬盡快補票或匯算調增。 3 年以上久掛賬,按規則做壞賬 / 收益處理。 答
老師好,昨天不小心發現以前月份的報關單又重新導 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
公戶轉給個人,備注代理費,應該不開票,怎么入賬 問
那個還是計入銷售費用-傭金,需要申報給申報個稅 答
請問企業法人,股權變更代理費可以記錄管理費用中 問
那個直接計入管理費用-辦公費 答

去年的費用記錯了,本來是預付賬款,但是記成了 借:營業費用 貸:銀行存款,今年發現了錯誤,該怎么調整呢
答: 借預付賬款貸銀行存款,正確的應該是這個嗎?
去年的費用記錯了,本來是預付賬款,但是記成了 借:營業費用 貸:銀行存款,今年發現了錯誤,該怎么調整呢
答: 首先,您需要對這筆費用進行調整,將貸方的銀行存款調整為借方的應付賬款,然后新增一筆借方的營業費用,貸方為銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2021年有個憑證記錯了。本應該是借:預付賬款 貸:銀行存款 錯記成借:銷售費用 貸:銀行存款 請問這個我在4月要怎么修改嗎?
答: 借:預付賬款 貸:未分配利潤




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時尚的蛋撻 追問
2023-03-23 12:18
齊惠老師 解答
2023-03-23 12:18