老師,請問一下,員工出差的出差補貼,未超過當地標準, 問
你好,符合規定的差旅費不征收個人所得稅。 答
老師,這個任職受雇日期怎么填寫呢,我們是3月份的工 問
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請問付境外服務費代扣代繳增值稅,,只知道對方公司 問
你好,在電子稅務局里面,我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。 答
請問老師 之前的會計在稅務局抵扣了發票 但是賬 問
什么原因在稅務局抵扣了進項 答
老師,我這個成本費用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發生就是0 答

老師 公司購買酒,收到發票時,做賬分錄為,借:管理費用-招待費 應交稅費 貸:銀行存款,你這個應交稅費還要做轉出,或是直接進入成本。 招待費用于招待客戶的,按銷售營業收入千分之五或當期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調減。根據財務規定,公司購買酒收到發票時,應當做賬分錄:借:管理費用-招待費;貸:銀行存款。應交稅費應當做轉出,不能直接進入成本。招待費用于招待客戶的,按銷售營業收入千分之五或當期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調減。,超出的部分正常納稅調減?
答: 您好 您好!很高興為您解答,請稍等
老師 公司購買酒,收到發票時,做賬分錄為,借:管理費用-招待費 應交稅費 貸:銀行存款,你這個應交稅費還要做轉出,或是直接進入成本。 招待費用于招待客戶的,按銷售營業收入千分之五或當期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調減。根據財務規定,公司購買酒收到發票時,應當做賬分錄:借:管理費用-招待費;貸:銀行存款。應交稅費應當做轉出,不能直接進入成本。招待費用于招待客戶的,按銷售營業收入千分之五或當期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調減。為什么是調減而不是調增呢
答: 因為你的招待費少做了,它是按照發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照那個來。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司購入了一批紅酒送客戶對方開了專票,紅酒的專票我們公司不能抵扣,這筆賬的分錄:借:銷售費用-業務招待費 2920.35, 應交稅費-應交增值稅-進項稅額379.65 銷售費用-業務招待費379.65貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出379.65 銀行存款3300此筆分錄是否這樣做?
答: 你好你的會計分錄是正確的




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郭老師 解答
2023-03-23 11:41