
我公司在10前開業,當時有些費用沒有發票就做的在建工程里,有100萬。后來就一直這么掛在資產中。今年想把這筆在建工程處置了,具體怎么做呢?
答: 在建工程完工之后轉。在建工程完工之后轉到固定資產。
老師:我們公司在_2010年時建廠房時,有一筆工程款45萬沒有開票,我放在其他應付賬款了,因為當時的建筑公司倒閉公司早就沒有了。我這比錢就在賬上掛著,我怎樣做賬才把賬做平。
答: 你好; 你們如果不付款了 那么就走借其他應付款貸營業外收入;只是會涉及所得稅的處理的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我有一項在建工程還沒有掛完賬,對方發票還沒開全,但是已投入使用,我想預轉固。怎么做分錄?假如在建工程已掛賬80萬,預估竣工決算價值是100萬。借:在建工程/暫估20萬,貸:應付賬款/暫估20萬借:固定資產100萬,貸:在建工程80萬,在建工程/暫估20萬。以后這20萬開出發票時,該如何處理?
答: 紅沖暫估的 然后再做 借在建工程 貸應付賬款




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玲老師 解答
2023-03-23 10:02