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999

職稱注冊會計師

2023-03-22 18:30

學員:貸 應付賬款-A公司  1000萬  之前共支付300.剩余700一直未付清,對方更換債權人后,剩余700只需支付500就可以轉消該應付賬款,未付的200如何做賬?

999 解答

2023-03-22 18:30

您遇到的情況實屬不常見,這種情況可以按照兩種方式來處理。首先,將欠款200元作為一筆新應付賬款,以改變原有的應付賬款狀態,并新建一筆貸項記錄,把200元記入本年度的貸項賬戶,作為本期收回未付款項;其次,也可以將欠款200元當作原有應付賬款的減免,在原有應付賬款上完成減免200元,把未付款200元作為此筆應付賬款的減免,減少應付賬款額度,減免后金額變為500元,同時在本年度的貸項賬戶中增加 200元,作為本期應付賬款的減免誤差。

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學員:貸 應付賬款-A公司 1000萬 之前共支付300.剩余700一直未付清,對方更換債權人后,剩余700只需支付500就可以轉消該應付賬款,未付的200如何做賬?
2023-03-22 18:30:43
你好,學員,按照下面分錄 借長期股權投資280 貸銀行存款200 其他應收款-法人80
2023-09-10 10:28:44
你好,應付賬款支付沒有余額。
2022-06-17 15:01:05
在這種情況下,首先,您需要在憑證上開出應付賬款憑證,摘要寫明“1000元應付A公司,150元由B公司墊付,其余850元實付”,會計科目為應付賬款-A公司1000元,實付賬款-B公司150元。其次,當您未來想支付150元給B公司的時候,請開出付款憑證,摘要寫明“付B公司150元,墊付A公司應付賬款”,會計科目為銀行存款-B公司150元,以及實付賬款-B公司150元。拓展知識:賬務處理一般都是現金流的體現,需要按照交易實際情況準確分錄,以免影響客戶對賬,更重要的是保證會計核算和決策分析的準確性。
2023-03-02 09:21:20
你好;? 借其他應收款500 ;?應付職工薪酬- 工傷醫療費? ?200 貸銀行存款 ; 計提:??? 管理費用- 工傷醫療費200 貸 應付職工薪酬- 工傷醫療費? ?200
2022-11-21 10:01:34
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