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念柒
于2023-03-22 18:10 發布 ??985次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-03-22 18:10
你好單位部分做 ; 借管理費用- 社保貸應付職工薪酬-社保; 可以工資和社保分別做明細計提的
念柒 追問
2023-03-22 18:25
那計提了就要進入成本是嗎?我只計提工資,進入成本這樣可以嗎?社保就計入管理費用
meizi老師 解答
2023-03-22 18:28
你好1; 是的;記入成本或者費用去; 看你是什么人員的社保;
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老師您好,請問下企業所交的醫社保需要計入成本中嗎?還是進入管理費用??計提工資的時候需要計提醫社保嗎?
答: 你好單位部分做 ; 借管理費用- 社保貸應付職工薪酬-社保;? 可以工資和社保分別做明細計提的??
你好,去年底計提的工資儲備金是計提到管理費用里的,今年發放時需要把之前計提的沖掉重新計提分配嗎,發放時涉及到車間工人工資,工資也需要重新往成本里計提分配嘛
答: 你好,對的是的,需要這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提工資 借管理費用 后面要跟明細嗎
答: 你好,需要有明細,管理費用——工資
企業計提工資,總金額是48514元,有管理費用和生產成本,這兩個科目如何分配的?
討論
老師您好也!請問當月計提工資時,借:管理費用 和 生產成本 - 基本生產成本 - 直接人工 時,借方是應發金額還是實發金額呢?
做飯阿姨的工資應該算到成本里還是做到管理費用里
計提工資的時候沒有算上個稅,計提工資3000,實發也是3000. 產生個稅,由公司承擔時,可不可以直接入管理費用--個稅?
老師你好!我們公司去年的9月份發放8月份工資是也給別的公司代發了工資,當時計提工資時管理費用掛了兩家公司的工資,發放時也沒有掛往來賬,今年1月我把那筆計提的和發放的賬沖銷了,補計提的時候只計提了本公司的工資,發放工資時掛了往來,但是1月份報表里費用為負數,這樣正確嗎老師?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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念柒 追問
2023-03-22 18:25
meizi老師 解答
2023-03-22 18:28