社會團體會計科目都有什么? 問
使用民非企業會計制度科目 答
老師您好,公司14年付了一筆19000,無法取得發票了,現 問
你好不影響當年損益的 答
你好,工資計提3月份的數據(按照2月工資表的應發數 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
工商年報中,繳費基礎合計,怎么算的,工資每個月就150 問
按你繳費的社保基數計算,不是工資。直接看每月申報的繳費基數 答
老師,請問服裝制造公司的生產成本,是不是每月要結 問
有銷售,才要結轉銷售成本。 答

老師,給老板預充汽車油費,我想做福利費處理,從公司賬上預付款給中石油公司,做的是預付賬款一中石油,貸銀行存款。次月中石油開來專票,做的借管理費用一福利費,應付增值稅一進項稅,貸預付賬款一中石油。我就不知道怎么做計提在應付款工資薪酬一福利費里了?
答: 我明白,根據您的解釋,您的步驟是:先從公司賬戶預付款給中石油公司,然后再等待中石油開出專票。下一步就是實現計提,也就是說將已預付的福利費收入計提到應付款工資薪酬的福利費里。這里,你需要根據會計準則和稅法來做計提處理。首先要進行財務核算,核實計提環節所需的財務支出資金和專票收入,然后按照會計準則,將已經確認的福利費收入及時計提到相應的應付款工資薪酬的福利費中。
老師,給老板預充汽車油費,我想做福利費處理,從公司賬上預付款給中石油公司,做的是預付賬款一中石油,貸銀行存款。次月中石油開來專票,做的借管理費用一福利費,應付增值稅一進項稅,貸預付賬款一中石油。我就不知道怎么做計提在應付款工資薪酬一福利費里了?
答: 你好! 次月開發票,做兩筆分錄 1.計提 借管理費用一福利費,應付增值稅一進項稅, 貸應付職工薪酬…福利費 2.沖抵預付款 借應付職工薪酬…福利費 貸預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司每月給老板充油費,并且中石油公司以公司名義開來了發票入賬,可以做成管理費用一福利費嗎?這個計提處理是借管理費用一福利費,貸應付工資薪酬一福利費。也可以不計提處理行嗎?發生了直接記入管理費用嗎?
答: 你好 ; 是的。 這個是 借管理費用一福利費,貸應付工資薪酬一福利費 借應付工資薪酬一福利費貸銀行存款





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