送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-22 12:10

沖紅發票的分錄的話,可以將原有的收支分錄做負數的分錄,這樣原有的記賬就可以紅沖掉了,你可以做一下核對,把所有負數的分錄加總,看看跟發票的金額是否相等。

務實的月光 追問

2023-03-22 12:10

好的,我會做好核對的,老師,你能不能給我一個例子呢?

李老師2 解答

2023-03-22 12:10

當然可以,比如說,公司原有一筆支出1000元,因某種原因需要沖紅,那么就需要做一筆負數的1000元的分錄,以抵消原有的1000元支出分錄,此時記賬就算完成了。

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沖紅發票的分錄的話,可以將原有的收支分錄做負數的分錄,這樣原有的記賬就可以紅沖掉了,你可以做一下核對,把所有負數的分錄加總,看看跟發票的金額是否相等。
2023-03-22 12:10:59
你好!有紅字發票的,按紅字發票開票日期計入當月就可以,原分錄紅字沖回,不用通過以前年度損益調整
2022-04-14 15:48:39
借庫存商品貸應付賬款暫估。
2022-02-23 11:45:29
你好,你們是購買方還是銷售方?
2023-04-11 09:23:17
首先,你需要在憑證中寫明“沖紅”字樣,然后根據原發票的內容,在原有的科目之上進行分錄。如果是收入,應該采用貸方分錄;如果是支出,應該采用借方分錄。
2023-03-14 14:16:51
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