送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-22 11:36

學員,如果是分開繳納15號和22號,但是發票卻被合并開具,此時可以根據銀行流水賬記錄按照相應的付款日期將繳費憑證拆分成兩筆,按照實際的付款日期入賬,以證實實際交易清楚可靠,避免出現賬務錯誤。此外,發票合并開具時可以采用編號分辨法,將賬單分別標記編號,以便統計賬單,防止賬務出現混亂。

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學員,如果是分開繳納15號和22號,但是發票卻被合并開具,此時可以根據銀行流水賬記錄按照相應的付款日期將繳費憑證拆分成兩筆,按照實際的付款日期入賬,以證實實際交易清楚可靠,避免出現賬務錯誤。此外,發票合并開具時可以采用編號分辨法,將賬單分別標記編號,以便統計賬單,防止賬務出現混亂。
2023-03-22 11:36:24
同學你好,借預付賬款,貸銀行存款 再支付并收到發票 借庫存商品,應交稅費,貸預付賬款,貸銀行存款
2022-04-14 15:18:32
你好,這個是需要根據銀行流水做賬的
2023-12-26 10:17:39
你好,員工墊付的,出一個報銷單,需要有他個人墊付的證明,借管理費用貸銀行存款,其他應付款。
2022-08-16 15:41:49
同學你好,9月不需要改了,12月根據發票,直接做賬處理,借:管理費用-租賃費等科目(12月支付部分),管理費用-租賃費等科目(9月支付部分),管理費用-租賃費等科目(9月支付部分),負數,貸:銀行存款,(12月支付部分)。
2024-01-09 15:15:26
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