
借:在途物資-丙材料 425000 應交稅費_應交稅費 67200 貸:預付賬款 180000 銀行存款 307200 庫存現金 5000怎么拆分成簡單的會計分錄呀
答: 您好,這個不是就目前兩部嗎
公司購買了商品房當辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業費。付定金會計分錄:借:預付賬款貸:銀行存款付尾款會計分錄:借:應付賬款貸:銀行存款 預付賬款交物業費會計分錄:借管理費用 貸:銀行存款這樣做對嗎
答: 您好,這個是對的,對
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購進時少付款了1.借:在途物資 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款2.借:商品進銷差價 貸:在途物資老師入庫時,怎樣做分錄
答: ①購入商品時 借:商品采購 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:商品采購 商品進銷差價 ②發出存貨時 A.收到銷售收入 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額 B.結轉銷售成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:商品進銷差價 貸:主營業務成本









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安 追問
2023-03-21 21:17
安 追問
2023-03-21 21:17
小鎖老師 解答
2023-03-21 21:20