企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

老師,我們從商家進貨部分商品是廠家給的優惠買三贈一,贈品商家也開票了,比如A產品12件,開票1200元實際付900元,我掛帳與付款總是不一致,這樣賬面余額好大?
答: 這是一種現貨優惠。你們應該把你們掛帳的數量和應付款數量分開來看,并在會計分錄中點明原因。如果是買三送一,你們在購買記錄上要明確說明購買的是12件,贈送的是4件。在費用記錄上,它應該有兩條,一條是原價1200元,另一條是優惠金額300元,總共900元。
我是一個小規模納稅人經銷商為廠家墊付市場推廣、產品品鑒等費用,廠家將墊付的費用經審核后返到和廠家的一個產品帳戶中(不需開票給廠家),后續購貨時可優先使用帳戶內資金付貨款,不足部分再另行以銀行或現金支付,但廠家開給我的購貨發票(普通發票)是同一張發票上有正負數金額,正數金額為本次采購貨品價款,負數金額由廠家返到產品帳戶內的款支付,余款由經銷商另行支付,如何做帳
答: 同學你好 這個計入管理費用就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問比如顧客在淘寶上買1000商品,但是有優惠券實際只支付了900元,我們給顧客開票900元,我是只做900的收入嗎?優惠的100元怎么辦
答: 您好,是的,按照900確認收入,按照實際收款確認收入





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