送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-21 17:07

嗯,在填寫增值稅報表時,首先,您需要將出口貨物的實際收入標價按無稅價計算,并使用國內允許的稅率計算增值稅,進而把計稅銷售額填寫到稅表的“銷售額”欄中。接著,根據出口報關單和發票,您需要計算出口貨物所應征稅后的銷售額,并將結果填寫到稅表的“計稅銷售額”欄中,以顯示實際應納稅款數額。最后,您需要將出口貨物應納稅款額填寫到稅表的“應納稅款”欄中,完成稅表的填寫。

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嗯,在填寫增值稅報表時,首先,您需要將出口貨物的實際收入標價按無稅價計算,并使用國內允許的稅率計算增值稅,進而把計稅銷售額填寫到稅表的“銷售額”欄中。接著,根據出口報關單和發票,您需要計算出口貨物所應征稅后的銷售額,并將結果填寫到稅表的“計稅銷售額”欄中,以顯示實際應納稅款數額。最后,您需要將出口貨物應納稅款額填寫到稅表的“應納稅款”欄中,完成稅表的填寫。
2023-03-21 17:07:21
你好 出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿企業實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
2022-04-14 07:14:11
請問你是外貿企業還是生產企業?
2017-05-12 11:50:56
你好,發票號欄那里填連續寫就可以了,比如發票號是00023和00024,你就錄入00023-24就可以了
2021-09-09 11:07:47
您需要填寫增值稅納稅申報表,并在第十六欄填寫0稅率的發票金額,并在第二十六欄填寫沖紅的發票金額。
2023-03-14 19:46:48
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