老師,公司每月給老板充油費,并且中石油公司以公司名義開來了發票入賬,可以做成管理費用一福利費嗎?這個計提處理是借管理費用一福利費,貸應付工資薪酬一福利費。也可以不計提處理行嗎?發生了直接記入管理費用嗎?

光玄月
于2023-03-21 15:28 發布 ??611次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-21 15:34
計提處理可以做成管理費用一福利費,但是不計提處理也是可行的。發生的情況,要根據公司實際收到的油卡發票等憑證來確認,如果有發票憑證,直接記入管理費用;如果沒有發票憑證,則計提處理借管理費用一福利費,貸應付工資薪酬一福利費。
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計提處理可以做成管理費用一福利費,但是不計提處理也是可行的。發生的情況,要根據公司實際收到的油卡發票等憑證來確認,如果有發票憑證,直接記入管理費用;如果沒有發票憑證,則計提處理借管理費用一福利費,貸應付工資薪酬一福利費。
2023-03-21 15:34:47
你好 ; 是的。 這個是 借管理費用一福利費,貸應付工資薪酬一福利費 借應付工資薪酬一福利費貸銀行存款
2022-04-13 19:31:51
我明白,根據您的解釋,您的步驟是:先從公司賬戶預付款給中石油公司,然后再等待中石油開出專票。下一步就是實現計提,也就是說將已預付的福利費收入計提到應付款工資薪酬的福利費里。這里,你需要根據會計準則和稅法來做計提處理。首先要進行財務核算,核實計提環節所需的財務支出資金和專票收入,然后按照會計準則,將已經確認的福利費收入及時計提到相應的應付款工資薪酬的福利費中。
2023-03-22 15:55:15
你好!
次月開發票,做兩筆分錄
1.計提
借管理費用一福利費,應付增值稅一進項稅,
貸應付職工薪酬…福利費
2.沖抵預付款
借應付職工薪酬…福利費
貸預付賬款
2022-04-15 02:19:37
同學,你好,是可以補計提的
2022-04-25 15:20:04
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2023-03-21 15:34
良老師1 解答
2023-03-21 15:34