送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-03-21 14:53

借銀行存款  借管理費用負數

隨便陳情 追問

2023-03-21 15:11

不是,是辦稅人員的報銷

東老師 解答

2023-03-21 15:12

您說的報銷是什么意思?報銷什么?

隨便陳情 追問

2023-03-21 15:15

就是辦稅人員現在有個報銷,想要用個稅返還的錢給她報,要怎么在分錄上體現?

東老師 解答

2023-03-21 15:16

借管理費用  貸銀行存款

隨便陳情 追問

2023-03-21 15:16

是否還需要走《其他收益》借方一次?要怎么體現我用的是這個返還金額?

東老師 解答

2023-03-21 15:17

你這個肯定是無法體現的,因為你接方就是費用。

隨便陳情 追問

2023-03-21 15:22

那就只能是摘要說明這樣?

隨便陳情 追問

2023-03-21 15:24

如果是發放給員工,就可以
借 其他收益
貸 應付職工薪酬  這樣?

東老師 解答

2023-03-21 15:25

如果發放給員工的話就借銀行存款貸,其他應付款。

隨便陳情 追問

2023-03-21 15:30

還沒發呢,準備發給員工;
另外,就是無論怎么都不走其他收益借方對吧

東老師 解答

2023-03-21 15:30

要是不給員工,企業自己留下就記入其他收益

隨便陳情 追問

2023-03-21 15:36

現在是先記了其他收益,再給員工,還需要從其他收益轉嗎?

東老師 解答

2023-03-21 15:37

對,那就需要沖銷其他收益

隨便陳情 追問

2023-03-21 15:41

那要怎么沖銷?

東老師 解答

2023-03-21 15:41

借其他收益  貸銀行存款

隨便陳情 追問

2023-03-21 15:46

不計如員工薪酬嗎?或者也不計入費用?

東老師 解答

2023-03-21 15:46

不需要,直接沖銷就行了

隨便陳情 追問

2023-03-21 15:50

話說是需要的~

東老師 解答

2023-03-21 15:51

沒必要吧,支付給員工的記入其他應付款

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相關問題討論
你好,第一個分錄做的不對,應該還有一個應交稅費,應交增值稅銷項,第二個是做工資借管理費用工資, 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資,貸銀行放款。
2023-03-21 14:37:39
借銀行存款 借管理費用負數
2023-03-21 14:53:44
您好,把進項稅額做進去就可以了 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:財務費用-手續費(紅字負數)
2022-02-10 11:10:21
你好,學員,這個是什么題目的
2022-04-04 17:49:17
你好;? ? ? ? 你是22年的業務; 可以補做到12月; 可以的??
2022-12-30 14:47:46
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