送心意

玲老師

職稱會計師

2023-03-21 11:34

你好 按月結轉的呢 

優雅的柚子 追問

2023-03-21 11:44

我是說,有費用票,和成本票的,不用掛應付—公司,直接就用借管理費用,貸其他應付款—老板么,把應付賬款省略了嗎?

玲老師 解答

2023-03-21 11:53

是的。這樣處理可以

玲老師 解答

2023-03-21 12:12

也是期末正常結轉損益。沒有其他特殊的。

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相關問題討論
你好 按月結轉的呢?
2023-03-21 11:34:59
您好,你的內賬成本費用都取得合規發票了嗎?
2022-02-22 19:38:18
你好,。您好,按實際發生的業務做帳出報表申報納稅。 沒有發生業務增值稅零申報。
2022-05-23 10:06:22
你好! 還是先在學堂學一下實操課程,遇到不懂得問題在及時提問。這個公司之前沒有建賬,那你先要根據公司性質給他們建賬,先把理清楚原始單據,熟悉下業務流程。
2022-01-22 03:02:41
你好 這個你要進行分攤24個月的 比如業主是繳納了12000元 借:銀行存款12000 貸:預收賬款12000 你在每個月是 借:預收賬款 500 貸:主營業務收入%2B增值稅500
2022-09-17 11:11:49
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