送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-22 10:35

借;所得稅費用  貸;應交稅費

是你啊 追問

2017-11-22 10:37

我申請抵稅的,這個分錄不對吧

鄒老師 解答

2017-11-22 10:38

多交 借;應交稅費  貸;銀行存款 
抵稅就是  借;所得稅費用 貸;應交稅費

是你啊 追問

2017-11-22 10:40

那我這個貸方還是有余額的

鄒老師 解答

2017-11-22 10:41

你好,是多計提了嗎

是你啊 追問

2017-11-22 10:42

公司有減免政策,6月才下發通知,今年1月開始多繳的稅額可以抵繳下個季度的

鄒老師 解答

2017-11-22 10:44

抵減做這個分錄就是了   借;所得稅費用 貸;應交稅費 
你之前多交計入借方,現在抵減計入應交稅費貸方,怎么會有貸方余額呢

是你啊 追問

2017-11-22 10:50

我之前交的都是正常交的,政策出來我要抵稅啊,我交的時候都是正確的,現在我可以申請的,而不是我自己做賬多交的

鄒老師 解答

2017-11-22 10:51

抵扣之后稅款,本來你需要繳納,而是用之前多交的稅款抵扣 
所以分錄是 借;所得稅費用 貸;應交稅費

是你啊 追問

2017-11-22 10:53

那月末結轉呢?

鄒老師 解答

2017-11-22 10:54

借;本年利潤 貸;所得稅費用

是你啊 追問

2017-11-22 10:57

應繳稅費的貸方有余額怎么辦

鄒老師 解答

2017-11-22 10:58

你好,你之前多交了計入應交稅費借方,這個時候是借方余額,你再做計提,是貸方發生額,剛好是平的 ,沒有余額了

是你啊 追問

2017-11-22 11:00

我多交的是正確的繳納的,銀行存款也是相應的數,借貸都平了的

鄒老師 解答

2017-11-22 11:03

那你需要做之前減免的分錄 
借;應交稅費  貸;所得稅費用 
沖銷多計提的

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相關問題討論
借;所得稅費用 貸;應交稅費
2017-11-22 10:35:17
你好,第四季度晚交的國稅,是現在繳納了嗎??
2022-01-05 10:06:58
你好 你這個每個季度是正常計提的,等到年度分情況, 一種是可以享受,那么你轉到營業外收入 一種是不可以享受,那么你直接繳納
2022-04-12 14:48:43
虧損不需要計提 本年利潤直接結轉至利潤分配
2019-11-25 10:37:17
你好是的,不需要做賬務處理。
2021-10-25 08:46:10
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