老師你好,開出的的發票是6個點現代服務,出現了提醒 問
那個要填寫在主表的第3欄應稅勞務 答
老師,我這個成本費用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發生就是0 答
老師,我們一個小規模10_12月未計提工資,我用今年補 問
是沒有確認 管理費用-工資,還是沒有通過應付職工薪酬? 答
老師,企業的業務招待費用除了扣除限額調增,有對發 問
沒有的,限額調增即可 答
老師你好,我想問一下根據新稅法,一般納稅人勞務派 問
是的,那個是可以抵扣進項 答

稅務局說上個月已繳納的稅費要退費,要在國稅網上增值稅報表中應納稅調整為0,報表中如何調整?
答: 同學你好 是增值稅還是所得稅
稅務局說上個月已繳納的稅費要退費,要在國稅網上增值稅報表中應納稅調整為0,報表中如何調整?
答: 在增值稅報表中,你需要調整本期核定的應納稅額、應補退的稅額、實繳的稅額三個部分為0。首先,你需要確認你已提交了本期應繳納的稅費,并且檢查稅務機關已收到。其次,你需要在增值稅報表應納稅項目中調整應納稅額、應補退稅額和實繳稅額三部分為0。最后,你需要提交申報表,以確保稅務機關收到你的申報信息,等待稅務機關處理后收到退稅金額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好:上季度將增值稅發票開成0稅額,后補繳稅款,現報表出現應納稅費負數,如何調整
答: 同學你好 1、稅費做調整時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金---應交營業稅 2、月末結轉時 借:利潤分配 貸:以前年度損益調整 另外,在年末企業所得稅匯算清繳時別忘了此筆要調減應納稅所得額的,因為以前年度少計了稅金支出





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