請問:員工評估提成做工資,還是評估成本? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
這個經營所得是每個月扣除的減除費用5000元嗎,為 問
去年可能他申報了工資扣除了6萬 答
老師 您好 我們26年2月開了一筆27000元紅字發 問
直接做賬沖減當期收入,成本還是沖 答
老師,你好,請問一下,公司辦公室是租賃的,這個房產稅 問
同學您好,理論上,是房屋所有人,也就是房東來繳納,但是現實中,絕大多數,都是房客自己負擔,羊毛出在羊身上,所以這些需要雙方協商。 答
老師,我們是商會,用的民間非盈利組織會計制度,付的 問
你好,借:管理費用—銀行手續費 貸:銀行存款 答

收到了對方公司開過來第一季度的利息發票,但是,我們還沒有給對方打款,要怎么做分錄,之前1.2月份的利息已經計提了,3月份的分錄要怎么做呢
答: 同學你好 借費用科目 貸應付利息 這樣做 然后付款的時候 借應付利息 貸銀行存款
收到了對方公司開過來第一季度的利息發票,但是,我們還沒有給對方打款,要怎么做分錄,之前1.2月份的利息已經計提了,3月份的分錄要怎么做呢
答: 首先,你要根據發票內容,將該利息收入記入應收賬款賬戶,然后把應交稅金減入稅金賬戶,最后將實際收入減去稅金后的金額,記入實際收入賬戶。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問1月計提了一筆利息支出,2月也計提了,都是:借 財務費用 貸 其他應付款 然后3月收到了第一個季度的利息支出的發票,請問3月需要怎么做分錄呢,1.2月份的之前計提的需要沖回對嗎,想問下合并為一筆怎么做具體的分錄呢
答: 借其他應付款、借財務費用,負數 借財務費用、貸銀行存款。
我想問下,我們給別的公司借款,我們計提了利息,也正常開具利息發票了,但是沒收到款,我們應該怎么做賬呢 計提利息的分錄和開具發票后分別怎么做賬呢
我想問下,我們給別的公司借款,我們計提了利息,也正常開具利息發票了,但是沒收到款,我們應該怎么做賬呢 計提利息的分錄和開具發票后分別怎么做賬呢
老師 我們12月底買的酒 已經對公給別人打款了 但是對方開不了發票 24年1月錢又退還給我們了 該怎么做賬?原來的分錄也沒做 現在就是做12月份的賬
老師,10月份公司購買了一批禮品(酒),對方開發票給我們了,貨也發過來了,我們在10月份也認證了該發票,但是款是在11月份才付給對方的。請問10月份的這筆會計分錄該怎么做呢?




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執著的寶貝 追問
2023-03-20 19:19
齊惠老師 解答
2023-03-20 19:19