送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-20 15:08

老師:是的,3月份收到的普票需要先入賬,到以后開了銷售發票出去之后結轉成本。例如,一般材料票對應當月成本,當月出貨發票對應以后成本,你可先用普票將成本入賬,原換算稅率補收辦法在結轉成本時進行處理。

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老師:是的,3月份收到的普票需要先入賬,到以后開了銷售發票出去之后結轉成本。例如,一般材料票對應當月成本,當月出貨發票對應以后成本,你可先用普票將成本入賬,原換算稅率補收辦法在結轉成本時進行處理。
2023-03-20 15:08:03
你好; 是的。先正常做分錄 ; 銷售了 在開票報稅 結轉成本
2022-04-01 16:06:36
同學你好 這個直接對應結轉就行
2022-01-06 14:29:46
收到材料就正常入庫,沒有入庫,現在補上,然后銷售正常確認收入結轉成本,這樣就好了。
2024-01-24 11:21:07
你好,對應的收入是幾月份的?
2023-10-10 11:48:08
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