
您好,我是個體工商戶,在申報時,說我需要填增值稅減免稅申報明細表,我按不含稅銷售額的2%填的,可是填了以后又讓修改主表,可是主表改了就不對了,不知道是咋回事,求解答
答: 首先,您需要確認一下減免稅申報明細表中的填寫是否正確。如果正確的話,那么您可能需要重新核實主表的填寫是否和減免稅申報明細表相匹配。如果不匹配的話,那么您可能需要重新填寫主表。
小規模納稅人填寫增值稅減免稅申報明細表時該怎么填,為啥我按不含稅銷售額的2% 填了后,增值稅及附加稅申報表的第18行也要填那個數,可是填了就不對了
答: 你如果開的都是普票的話,你不需要填那個減免稅申報表,你如果再不交稅的情況下,你報表里體現出來的稅額,三個點兒體現就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
納稅申報表四期末有余額,但是本月沒有實際抵減稅額,還需要填寫減免稅申報明細表嗎減免稅申報表只有發生實際抵減的時候就填寫嗎?還是只要有期初余額,不管是否發生都需要填寫啊或者說減免稅申報明細表只要填寫納稅申報表四就需要填寫嗎?你好!你本月實際抵減才填。不然就讓他繼續留到以后就是說即使有期初余額,只要是本期沒有使用抵減就不用填是吧老師,您看我理解的對嗎,假如說我3月份取得了的了280,沒有用,只需要填表四,不需要填減免稅明細表;4月份,也沒用這280,也是只需要填表四,不需要填減免稅申報表,等到5月份開始用了280,我即要填寫表四,又要填寫減免稅申報表是吧
答: 同學 對的。等到5月份開始用了280你在附表4的第四欄填寫這個280的金額,然后又要填寫減免稅申報表。 你的理解正確 很棒。




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2023-03-20 11:55
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2023-03-20 11:55