“傳承五四精神,激揚青春力量”系列電影票發票計 問
您好, 優先計入 “管理費用 — 職工福利費”;若由工會組織,也可計入工會經費。 答
老師我們主管稅務局提示我們如下圖所示,我們現在 問
那個提示是沒有交房產和印花稅,要補報 答
被稅務稽查叫去談話,要注意哪些問題,盡量避免 問
您好,這個你只聽,少說,聽他們說就行,敏感的問題說不太清楚 答
老師您好,我們出口報關單名稱與進項發票不一致,我 問
按內銷處理,直接做國內銷售分錄,不涉及出口退稅: 確認收入 借:銀行存款 / 應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 進項發票正常認證抵扣即可。 答
老師可以財管的這個題嗎? 問
同學,你好 請附上題目重新提問,會有專業的老師為你解答 答

建筑公司一般納稅人,在異地總包1個億工程,這個月給業主開票確認收3000萬(不含稅)稅額270萬,同時專業分包出去的1000萬(不含稅)稅額90萬,也開具了發票給我們。我們異地預繳時是按照(3000-1000)*0.02=40萬。請問這個月申報增值稅時是不是270-90-40=130萬?還有收到專業分包進項稅額90萬是不是正常勾選抵扣?謝謝好評
答: 你好,單位是一般計稅的嗎?如果一般計稅的可以的,你還有其他的進項發票嗎?你如果有的話,可以用其他的進項發票來抵扣, 要是允許抵扣,你回來申報的時候,可以用其他的項目抵扣。
我們是建筑行業一般納稅人,我收到勞務公司開具的3%增值稅專票,不含稅價是進行了差額申報的,這部分增值稅進項還可以抵扣嗎
答: 你好,您可以按發票中的稅額進行抵扣。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報









粵公網安備 44030502000945號



魚 追問
2023-03-20 09:30
郭老師 解答
2023-03-20 09:35
郭老師 解答
2023-03-20 09:35