
乙方一月份預付了一部分款項,他要等三月份一起開發票,我怎么做賬?
答: 首先,你應該將乙方的款項記錄在你的賬目上。這樣,當三月份開發票時,你就能夠輕松記錄了。
老師請問一下,我在12月份做了一筆借:預付賬款3000貸:銀行存款3000,然后1月份又付了2540.37,發票和12月份的金額一起開回來(共5540.37)請問我1月份應該怎么做會計分錄呢。
答: 學員您好, 1月份付款時 借:預付賬款 2540.37 貸:銀行存款 2540.37 收到發票時 借:管理費用(或其他科目)5540.37 貸:預付賬款 5540.37
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問一下,1月份預付了2-4月房租,1月付款了,票一起開過來的,我要怎么做賬呢@A2會計學堂-學習規劃-彭老師?
答: 借預付賬款(分攤房租) 貸銀行存款 借管理費用房租 貸預付賬款
你好,老師,請問,1月份支付了整年辦公室租金,借:預付賬款-租金,貸:銀行存款。2月開始算租金的時候,沒開發票給我,3月份才一起開的,我2月份賬務上需要怎么處理嗎?
我們是銷售方,去年10月份開來一張發票給對方,今年2月份對方要退發票中的一部分貨,對方去申請開部分紅字發票,我方是一般納稅人,現在我方2月份的時候開了紅字發票給對方,我想問一下我這個賬要怎么處理啊





粵公網安備 44030502000945號


