送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-18 17:57

好的,可以說說這個問題具體細節。

無語的蝸牛 追問

2023-03-18 17:57

我們這邊是第三方介入的,下游有一張原發票,我們這邊沖紅了,下游拿到我們沖紅發票后,是不是也還可以認證?

齊惠老師 解答

2023-03-18 17:57

嗯,我明白了,首先,沖紅發票必須要憑原發票的內容進行核對,以確保沖紅操作的正確性。其次,沖紅發票必須與原發票有相同的發票號,相同的發票代碼和開票日期,只有滿足這三個條件,下游才可以進行認證。

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相關問題討論
同學,你好 紅沖之后就不能認證了
2022-03-31 09:35:36
好的,可以說說這個問題具體細節。
2023-03-18 17:57:51
購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2022-08-01 08:53:41
你好!已經開出來了嗎?可以開正確的藍字
2024-03-12 10:14:52
不需要 下游的沒有錯誤,不用
2024-05-31 13:26:52
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