送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-17 09:53

是的,你可以把這筆服務費作為調增額度,進行調增匯算所得稅。你可以準備上一年的發票以及賬單,作為支撐材料。

愛笑的芹菜 追問

2023-03-17 09:53

原來是這樣,那如果是去年支付的,但是今年才收到退款,也可以調增嗎?

齊惠老師 解答

2023-03-17 09:53

是的,你也可以把這筆服務費作為調增額度,進行調增匯算所得稅。你需要準備上一年的發票和賬單,以及今年收到的紅字發票,作為支撐材料。

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相關問題討論
對的是的,需要調整的。
2022-03-29 08:18:38
是的,你可以把這筆服務費作為調增額度,進行調增匯算所得稅。你可以準備上一年的發票以及賬單,作為支撐材料。
2023-03-17 09:53:04
你好;? ?你是做了收入的 ;現在紅沖部分。 按照部分這個金額去紅沖比如 借應收賬款 負數貸主營業務收入;負數 ; 應交稅費-應交增值稅。負數? ? ?
2022-03-16 09:56:25
你好,這個費用是去年發生的,今年開的票不能在今年抵減費用
2022-09-15 20:15:24
你好,你去年結轉了成本嗎?
2023-04-11 18:44:47
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