
請問老師:去年支付給對方的服務費,今年發生退費對方也是今年給我們開的紅字發票,匯算時這筆要調增嗎
答: 對的是的,需要調整的。
請問老師:去年支付給對方的服務費,今年發生退費對方也是今年給我們開的紅字發票,匯算時這筆要調增嗎
答: 是的,你可以把這筆服務費作為調增額度,進行調增匯算所得稅。你可以準備上一年的發票以及賬單,作為支撐材料。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
今年匯算清繳時調增了一筆費用,原因是去年的費用發票沒有開出來。現在匯算清繳期已經過,對方把款退回了,我們換了一家公司打款(退多少金額就是給新公司的打款金額)新公司給開票。這種情況對于今年匯算清繳調增的費用怎么處理呢?新開的發票還能抵扣今年的費用嗎?
答: 你好,這個費用是去年發生的,今年開的票不能在今年抵減費用
我們去年給客戶開了張發票,對方未認證,直接入賬,今天退回來了,我們直接紅字沖紅,現在對方說影響所得稅,需要我們的紅字信息表,我們要給對方嗎?還是直接給對方去年的那張發票復印件就可以
去年有幾筆費用合起來大概是30萬,給對方開的普票。去年的年報也已經做了,現在費用遲遲不到,對方要求我們改開今年的發票(專票普票都可),才給我們付款。現在,如果想沖紅這批發票,我們應該怎么做?
去年有幾筆費用合起來大概是30萬,給對方開的普票。去年的年報也已經做了,現在費用遲遲不到,對方要求我們改開今年的發票(專票普票都可),才給我們付款。現在,如果想沖紅這批發票,我們應該怎么做?




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愛笑的芹菜 追問
2023-03-17 09:53
齊惠老師 解答
2023-03-17 09:53