
老師請問應交稅金在科目余額表的期末余額是負數,這個的話該怎么辦呢?應交稅費-應交增值稅(進項稅)月末也要結轉嗎?
答: 同學你好 對的 都要結轉的
老師,月底有未交增值稅的時候做了 借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金--未交增值稅交稅的時候直接 借:應交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 現在應交稅費--銷項稅額 和應交稅費--轉出未交增值稅有余額 跨年了 怎么做平呀?
答: 你好,把銷項都結轉到轉出,未交增值稅就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
交稅后,應交稅費-應交增值稅(已交稅金)和應交稅費-未交增值稅需要做筆分錄嗎?
答: 您好,是應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)和(轉出未交增值稅)與應交稅費未交增值稅做分錄









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福鋒 追問
2023-03-16 11:30
樸老師 解答
2023-03-16 11:37
福鋒 追問
2023-03-16 12:10
福鋒 追問
2023-03-16 12:17
樸老師 解答
2023-03-16 12:25