我們公司12月份成立,領完營業執照就稅務登記了,到第二年1月份就要上傳財務報表還要匯算清繳,我做賬是借,庫存現金100貸其它應付款老板100.然后又做借,管理費用--開辦費100貸庫存現金100.這樣做對嗎?財務報表資產負債表就都是0了,上傳不了,請教一下咋做賬,報表咋出呀?

毀若亦??
于2023-03-15 15:42 發布 ??249次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊會計師
2023-03-15 15:51
這樣做是不正確的,你應該建立正確的科目,錄入正確的數據,根據基礎會計原理編制財務報表,然后再進行匯算清繳。此外,會計核算也是有規則的,你需要了解和遵守會計準則,遵循正確的會計流程,才能準確、準時地完成賬務核算工作,并能夠上傳有效的財務報表。
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這樣做是不正確的,你應該建立正確的科目,錄入正確的數據,根據基礎會計原理編制財務報表,然后再進行匯算清繳。此外,會計核算也是有規則的,你需要了解和遵守會計準則,遵循正確的會計流程,才能準確、準時地完成賬務核算工作,并能夠上傳有效的財務報表。
2023-03-15 15:51:24
可以,但不推薦。最好的辦法是在1月份另外開一筆賬,以貸方記入股東權益,用于表明股東權益資產的增加。同時,記錄應收賬款,以便在完成銷售后進行結算,從而將應收賬款轉換為庫存現金,最終達到平衡賬目的目的。
2023-03-09 19:58:27
您好同學,其實你不需要做這種憑證的,你直接填0.01就可以的。
2022-04-11 11:27:17
你好,按照實際去反應,
難道報表一定要是正的才好看吶
2022-03-09 15:03:35
同學你好
利潤負數那就是虧損的了
一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結算收入
3、結轉收入
借:主營業務收入
貸:主營業務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現金(或應付工資等)
4.發生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。
施工企業合同完工
2022-03-09 15:25:31
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