送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-15 12:41

你需要先根據發票的信息,將應付賬款和銀行存款等進行分錄。

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你需要先根據發票的信息,將應付賬款和銀行存款等進行分錄。
2023-03-15 12:41:23
付款,借:預付賬款,貸:銀行存款 收到材料,借:原材料,貸:暫估應付款
2022-03-22 17:08:31
您好:入庫時:借:原材料/庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬---XXX 收到增值稅發票入庫、入賬時先把暫估入庫沖回再做正確的會計分錄即可:借:原材料/庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估入賬---XXX(紅字) 然后按收到增值稅發票入庫、入賬的分錄:借:原材料/庫存商品 應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應付賬款--XXX
2019-03-07 21:26:26
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023-03-29 10:10:54
暫估的差額直接調整主營業務成本
2023-12-12 11:49:31
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