老師,不好,我們公司借給另外公司的借款利息收入錄了“其他業務收入,增值稅也按6%交了,我現在想支付我們借關聯方公司的利息,分錄怎么做比較好? 先計提利息,暫時還沒有支付

無情的棒棒糖
于2023-03-15 10:58 發布 ??329次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-15 11:05
這種情況下,你需要確定是否屬于財務費用,如果屬于財務費用,可以按照“財務費用”的科目進行分錄,支付時再進行轉賬;如果不屬于財務費用,那么你可以按照“應付賬款”的科目進行分錄,支付時也可以按照“應付賬款”的科目進行轉賬。
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這種情況下,你需要確定是否屬于財務費用,如果屬于財務費用,可以按照“財務費用”的科目進行分錄,支付時再進行轉賬;如果不屬于財務費用,那么你可以按照“應付賬款”的科目進行分錄,支付時也可以按照“應付賬款”的科目進行轉賬。
2023-03-15 11:05:35
對于你的問題,我們可以采用兩種方式來處理跨年的利息調整。
第一種方式是在去年的會計期間,把這筆利息分別計入應付利息和財務費用,而新的會計期間則是把這筆利息計入應付利息和銀行存款。
第二種方式是將去年的應付利息調整到新的會計期間,并且將這筆利息分別計入應付利息和銀行存款。
學員:謝謝老師,我明白了,那么如果我們沒有在去年記賬,應該怎么辦呢?
老師:如果你們沒有在去年記賬,那么就可以將這筆利息在新的會計期間直接計入應付利息和銀行存款。
2023-03-23 12:16:48
你好
借:其他應收款
貸:銀行存款
2023-05-10 12:05:00
。借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費應交增值稅。
2022-10-28 15:20:08
您好
收到投資的利息分錄
借:銀行存款 借方藍字
借:財務費用—利息收入 借方紅字
這樣錄入后試試
2022-06-08 16:58:32
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