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老師,存貨暫估的話,成本不是也一起結轉了嗎 那次月沖回的話,結轉的成本也得沖回吧 如果暫估多的話 下個月不一定還是這幾筆暫估 所以都要沖回重新做吧
早前暫估入庫一批車輛,收到發票后做了沖暫估。現在發現金額有誤開具紅字信息表,對方重新給開了一張對的和紅沖的發票過來。現在應該怎么做分錄
之前暫估 借庫存1 貸 應付賬款暫估1 借成本1 貸庫存1 如果返回去該賬的話 把之前的分錄沖掉 重新做一個正確的借主營業務成本 暫估 貸應付賬款暫估的話 報表怎么辦呢 5月暫估得了 現在都年底了
之前暫估的庫存,年底前才來了一部分發票,價格和之前暫估的都不一樣,先把之前暫估入庫的全部沖紅了,按照最新的價格重新入庫,沒開票的按照新價格重新入庫,成本也按照最新的價格結轉。可以嗎





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