
請問老師,現在在報季度所得稅,然后賬上盈利了,缺了一些成本票,問老板,老板讓的先暫估一些成本入賬,說是后面2個月里發票會開過來,這樣的情侶下可以暫估入賬嗎,在記賬憑證后面需要附什么原始憑證嗎?老板說是會開過來一些管理咨詢服務費的成本票,這樣也能做暫估嗎?
答: 可以暫估,但是你需要把原始憑證附在記賬憑證的后面。如果是管理咨詢服務費的成本票,你還需要把費用的詳細情況提供出來,以便審核。
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發票就可以了
答: 你好你好 你這二種方法處理都可以? ?,紅沖的正規
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收入22年已確認,對應的成本未付款,成本發票也是23年才開具,那22年底可以暫估成本嗎?能暫估的話,等發票來了是附在暫估憑證后面,還是23年做對應紅沖再重新入賬。
答: 22年底可以暫估成本,能暫估的話,等發票來了是附在暫估憑證后面
請問一下成本票有什么要求嗎 去年公司暫估了200多萬成本 今年老板去找成本票了 異地開過來的成本票可以嗎 我們收入開的發票都是咨詢服務費 成本發票類目也要都是咨詢服務費嗎
老師好,問下12月份暫估入庫,沒收到發票,然后結轉成本,在1月份收到發票,紅沖12月份的暫估憑證,要把發票粘貼在12月份暫估憑證后面嗎?
您好老師,建筑業我暫估借:原材料 貸:應付賬款暫估然后結轉材料。可一直沒票來,然后老板讓人來了勞務票,我分錄可以做成借:-勞務成本 貸:-應付賬款暫估借:勞務成本 貸:應付賬款這樣可以嗎?用勞務沖材料





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