老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

我們單位委托其他單位,款走的對公賬戶,如何做會計分錄,具體的分錄麻煩老師寫一下
答: 你需要先寫貸方分錄,貸方分錄應該寫“付款賬戶xx(即其他單位的對公賬戶),借xx(即貨款等金額)”,然后再寫借方分錄,借方分錄應該寫“應付賬款xx,貸xx(即貨款等金額)”。
老師,我們單位受托放款,受托轉出,如何做會計分錄
答: 您好!只是過一下的意思嗎?如果只是過一下,通過其他應收其他應付款來過渡核算就好了哦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我們是出租方,廠房租給了其他單位,麻煩老師把電費分割單的完整分錄寫一下吧
答: 同學你好,支付并收到發票時,借:管理費用-水電費,應交稅費-應交增值稅-進項,其他應收款,貸:銀行存款,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
我企業是建筑機械設備租賃公司,買了工地舊活動板房,沒有發票如何入賬?又租賃給施工單位如何做賬? 分錄麻煩給我說下噢 老師 我要具體的分錄
事業單位會計中,離退休人員工資、遺屬的生活補助、離休人員單位承擔的醫保這些應該怎么做會計分錄?麻煩寫一下具體的明細科目。
你好老師麻煩再問下受托方代扣代繳的增值稅分錄這樣寫對嗎借:受托代銷商品款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款-xx委托單位





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