送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-14 18:16

根據您提到的情況,甲公司在10月份的經營活動中,需要繳納增值稅嗎?

傳統的冬日 追問

2023-03-14 18:16

是的,甲公司需要繳納增值稅。根據國家稅法,甲公司要繳納增值稅,具體如下:1)賒銷情形,甲公司應當于10月20日支付貨款之日起15日內開具增值稅專用發票,繳納應稅銷售額250000元的增值稅;2)轉讓固定資產的情形,甲公司應當計算其轉讓固定資產所得的銷售額,并繳納其應稅銷售額與購進時的原價之差的增值稅;3)以舊換新的情形,甲公司應當按照新高爾夫球具的實際銷售額計算應稅銷售額,并繳納增值稅。

999 解答

2023-03-14 18:16

謝謝您解答,那么,甲公司在開具增值稅專用發票時,需要注意什么?

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