
老師單位給專家勞務費5000,他去稅務局開發票,我們還用報個稅嗎?會計分錄怎么做
答: 應該在專家勞務費上征收個稅,會計分錄可以將此記入“專家勞務費”和“應交稅費”項,分別借5000元和貸應交稅費的數額。
老師,我們公司開技術會,請了4個專家,每個人2000的專家費,給他們申報勞務扣了個稅,扣完個稅發給他們了。還需要繳納增值稅嗎?4個人是要他們去開發票嗎?還是怎么處理?
答: 你好,是要開發票的,你們拿發票入賬。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位聘請外國專家發生得勞務費個稅由單位自己承擔的會計分錄怎么做,用過應交稅費科目嗎
答: 會計分錄的具體操作可以采用客戶通過外國專家勞務開支來實現。具體做法是:借:客戶賬戶-外國專家勞務費;貸:應交稅費-應交個人所得稅。比如:某公司從國外聘請了一名外籍專家,此人收取的勞務費為50000元,其中應交的個人所得稅為10000元,則會計分錄為:借:外國專家勞務費50000元;貸:應交稅費10000元,應交個人所得稅10000元。
不是本單位員工 和我們有勞務關系,如果對方是個人,她去稅務給我們開勞務費發票了,我單位入賬后支付勞務費,那我單位還需要在個稅平臺做代扣代繳申報交個稅嗎?
供電局以我單位為臺頭開的電費專票,(實際情況是我和另外一家企業共用的一個電表),請問我單位收到發票怎么做賬,會計分錄是什么?另外一家企業收到我單位分割開給他的電費票怎么做分錄





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