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良老師1

職稱計算機高級

2023-03-14 13:09

這筆收入應當納入您的本期收入,而您應當根據當時所得稅率對其繳納增值稅。例如,若去年12月份,您的增值稅稅率為6%,則您應當繳納6%的增值稅。

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這筆收入應當納入您的本期收入,而您應當根據當時所得稅率對其繳納增值稅。例如,若去年12月份,您的增值稅稅率為6%,則您應當繳納6%的增值稅。
2023-03-14 13:09:09
同學你好 現在季度不超45萬就免
2021-10-19 13:09:47
您好, 這個金額有多少錢左右
2023-04-19 10:16:40
你好;? ? ?具體是什么發票; 如果是跨年損益要走以前年度損益調整科目來處理的? ?
2022-03-07 10:27:00
不是直接用總收入減去年收入,要在 2026 年一季度申報時做免稅銷售額欄次負數沖減,系統可能觸發預警,備好資料大廳申報更穩妥 補開發票時: 借:應收賬款等(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(紅字) 同時按發票正常入賬: 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 貸:應交稅費 — 應交增值稅 符合免稅條件時: 借:應交稅費 — 應交增值稅 貸:其他收益
2026-01-15 07:33:32
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