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傳統的冬日
于2023-03-14 09:18 發布 ??439次瀏覽
青檸
職稱: 會計實務
2023-03-14 09:28
是的,你理解的很清楚。再來看看所得稅,是指從營業收入中計算所產生的稅費。
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財報上的營業收入金額,是當月開票金額-轉內銷的含稅金額+轉內銷的不含稅金額,對嗎
答: 是的,你理解的很清楚。再來看看所得稅,是指從營業收入中計算所產生的稅費。
老師好!請問財務報表中的主營業務收入是含稅的開票金額還是不含稅開票金額?
答: 你好,是不含稅的,銷售額的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,內賬銷售與成本按不含稅金額入賬要怎么做明細科目呢
答: 同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
增值稅稅負率=應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎?1. 【應交增值稅 】這個數據的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發生額 正確嗎?2.【不含稅銷售收入】這個數據的金額 是【發票統計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業收入】?
討論
第四季度增值稅稅額在開票系統里面查詢到的是10388.17,財務軟件賬上也是顯示的這個金額,今天公戶繳納增值稅才發現稅額是10388.22,銷售收入不含稅金額是1038821.98,銷售不含稅金額賬上跟申報表對上了,但稅費對不上,這是哪里出問題了?
生產企業出口業務,5月內銷不含稅金額3827428.52元,稅額497565.76元,外銷不含稅金額1236346.28元,4月無留底,進項不含稅金額4846280.62元,稅額630016.48元, 免抵退稅額、退稅額、免抵稅額分別是多少呢?
請問老師購銷合同銀印花稅,申報的金額是購入合同的不含稅金額加上銷售合同的銷項稅金額這樣是對的嗎?
老師您好 小規模開票1%這種 他的主營業務收入是開票額的不含稅價嗎?開票總金額785800 不含稅金額778019.83 主營業務收入是 778019.83是嗎?
青檸 | 官方答疑老師
職稱:會計實務
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