送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-13 19:43

請先確認是否是由你們本公司代收?如果是,則可以做一筆沖抵,用應收賬款憑證,將原暫估費用的借方金額沖掉,取消原暫估費用的科目余額即可。

上傳圖片 ?
相關問題討論
請先確認是否是由你們本公司代收?如果是,則可以做一筆沖抵,用應收賬款憑證,將原暫估費用的借方金額沖掉,取消原暫估費用的科目余額即可。
2023-03-13 19:43:33
同學你好很高興你呢就是把原來確認的分錄用紅字分錄或者是借方和貸方都是負數的分錄做一遍然后再重新做一遍
2022-04-18 11:59:09
你好,當時的分錄是怎么做的?借管理費用貸其他應付款嗎?
2022-04-19 12:41:55
沖暫估借應付賬款等? 貸以前年度損益調整 按實際發票入賬 借主營業務成本等? 貸應付賬款等
2022-04-02 17:44:10
可以的,你可以對去年和今年相同的發票進行紅沖操作,紅沖后會產生新的發票號,并且兩張發票內容會完全相同,但是金額會相反,希望你能夠處理的清楚。
2023-03-23 12:36:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...