
老師,我們這個月交了航信的280金稅盤費,但是我們增值稅一直留抵著呢,是不是這個月就不申報這個280的減免稅費,等實際可以抵扣的時候才申報呢?
答: 嗯,可以的,可以這樣操作的。
老師,我們這個月交了航信的280金稅盤費,但是我們增值稅一直留抵著呢,是不是這個月就不申報這個280的減免稅費,等實際可以抵扣的時候才申報呢?
答: 不是,280金稅盤費應該在實際可以申報減免稅費之前就申報,以確保抵扣。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師看下三月份收到的稅控盤發票, 申報表附表4錄入抵扣了, 第一個圖是申報3月份的截圖, 抵扣280應該繳納8045.19才對, 但是4月份實際繳納了沒抵扣的金額8325.19, 所以第二個圖實際繳納8325.19, 這樣有個多繳負數-280 怎么調整申報10月份的時候?在23行填280??這樣就把多繳納的280減去了是嗎,?那申報3月份的時候,?你看看主表里面23行已經有280元了????,申報10月份時候在23行再填寫280??會不會沖突呢當時3月份都正常提交的,為什么扣稅的時候還是按照沒抵扣的金額繳納的稅呢?8325.19?,
答: 你好同學!280元10月不用再填寫了,已經申報過了,它只是抵減項目。你10月應交稅額是正確的
老師你好280航天稅控盤費用不是可以抵扣稅嗎,我本月支付的本月就拿去抵減增值稅,可以直接本月做賬借應交稅費-增值稅貸應交稅費-減免稅額?
老師,請問我是小規模,我這個季度不需要交增值稅,我稅控盤280年費填了減免申報表,申報時系統說不交稅就不需要填,那我今年的這個稅控盤費用是需要繳稅的時候再申報嗎?還可以申報嗎?
老師,我這個月交增值稅265.22元,稅控盤服務費280元,抵減增值稅后不交稅,老師,減免265.22元我怎么填申報表呀
您好,我上個月280元的金稅盤發票沒有做會計分錄,但是申報增值稅的時候我有填這個280,已經做了抵減。那這個月補分錄該怎么補啊
增值稅附表4有期初余額稅控盤維護費280,實際上期已抵減了,只是上期我漏填了實際抵減稅額280,導致有期初余額280,請問怎樣消掉這個期初余額?如果暫時不處理,會不會影響這個月申報增值稅?





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