
未收到發票,款已付,主營業務成本是交總公司技術服務年費用,按月分攤,是主營業務成本,本月怎么做賬,下月收到發票,怎么做賬?
答: 下月收到發票時,可以將本月的支出調整為主營業務成本,同時減去上月的支出。之后可以核對應付賬款,將發票沖抵賬款,更新賬戶余額。
老師,上季度已付款未收到發票,我做的分錄是借主營業務成本-暫估,貸預付賬款,但結轉后主營業務成本余額為0,這個月收到發票了應該怎么入賬
答: 直接先沖暫估,再做正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
技術服務公司,收到的技術服務專用發票會計分錄:借:主營業務成本 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款嗎
答: 是的,借:主營業務成本 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款





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