上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學,你好 暫估 借:原材料 500 貸:應付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應付賬款 300 答
這個發票如何做分錄?體現運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發貨給電商 借:其他應收款 — 電商 100000 貸:主營業務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業務收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借:其他應收款 — 平臺 150000 貸:主營業務收入 150000 結轉成本 借:主營業務成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應付款 — 公司 150000 貸:其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸:其他應付款 — 公司 50000 答
老師,內帳建議用財務軟件,還是excel表格? 問
內帳建議用財務軟件 答

去年的成本多結轉了,導致無需交所得稅,實際上一對一結轉,是需要交所得稅的。。請問是去變更去年四季度的報表,還是匯算清繳可以調整。。。
答: 你好,你可以做到今年用以前年度損益調整來做,然后匯算清繳的時候納稅調增。
去年的成本多結轉了,導致無需交所得稅,實際上一對一結轉,是需要交所得稅的。。請問是去變更去年四季度的報表,還是匯算清繳可以調整。。。
答: 你好 最好是更正錯的申報再年報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
12月份少結轉成本幾百了,是在1月中補結轉少結轉的,還是匯算清繳時再處理?
答: 你好 12月少結轉 需要補結轉 還沒匯算的話就補在12月去







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郭老師 解答
2023-03-13 14:24
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2023-03-13 14:27
郭老師 解答
2023-03-13 14:28
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2023-03-13 14:41