
老師:法人從公戶提備用金,借其他應收款,貸銀行存款,開工資時,可以直接做借管理費用,貸其他應收款嗎?
答: 不可以,應該先將公戶提備用金辦理轉賬,將銀行存款轉入公戶,然后再辦理支票開出,將借管理費用的款項轉入其他應收款。
老師:法人從公戶提備用金,借其他應收款,貸銀行存款,開工資時,可以直接做借管理費用,貸其他應收款嗎?
答: 你好,是可以這樣做的呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,如果工資和社保不計提,直接發放,可不可以做這樣的 借:管理費用(公司部分社保)2000 其他應收款(個人部分社保)1000 貸:銀行存款3000發放工資時 借:管理費用—工資5000 貸:其他應收款1000 銀行存款4000 銀行存款
答: 學員您好,工資社保是要計提的,要不然你這樣很難查賬,走應付職工薪酬科目就可以查到所有明細的,你這分錄沒錯,計提一下就行
老師您好。公司從銀行提取的備用金。借庫存現金,備用金。貸銀行存款。公司買東西員工墊付,借,管理費用。貸其他應付,然后報銷借其他應付款。貸庫存現金備用金。這么做對嗎
老師,請教下,這樣做工會經費賬務處理是否可以;計提時:借:管理費用,貸:其他應付款,繳納時:借:其他應付款,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業外收入
公戶賺了2萬法人私戶做備用金,怎么做賬務處理,公司還欠法人其他應付款的,直接沖銷還是,做借其他應收款-備用金,貸銀行存款?
老師,借款掛其他應收,還款以報銷形勢沖,那分錄可以做:第1:借,管理費用,貸,其他應收嗎?還是,第2:借,管理費用,貸,現金,再,借,現金,貸,其他應收?直接用第一種可以嗎?





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