小規模個稅返還 增值稅申報是填到第3欄次普票那里么?

無語的蝸牛
于2023-03-13 12:53 發布 ??976次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-13 13:02
是的,小規模個稅返還增值稅申報應填在第三欄普通發票中。比如你的企業在申報期間發生的增值稅應納稅額,就需要填在第三欄上,同時記載你的稅款總額和稅款明細。此外,在普通發票的第三欄中,還需要填寫小規模納稅人稅款返還的金額信息,只要填寫正確就可以完成返還稅款了。
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是的,小規模個稅返還增值稅申報應填在第三欄普通發票中。比如你的企業在申報期間發生的增值稅應納稅額,就需要填在第三欄上,同時記載你的稅款總額和稅款明細。此外,在普通發票的第三欄中,還需要填寫小規模納稅人稅款返還的金額信息,只要填寫正確就可以完成返還稅款了。
2023-03-13 13:02:38
需要交增值稅的話是這么填寫,如果季度45萬以內的在第十欄里面填寫。
2022-04-11 20:35:23
未開票收入通常填第 1 欄(3% 征收率)或第 4 欄(5% 征收率),第 3 欄僅填稅控開具的普通發票銷售額,不填未開票收入。具體如下:
季度銷售額超 30 萬(按月 10 萬):3% 業務并入第 1 欄,5% 業務并入第 4 欄;第 3 欄僅填稅控普票銷售額
季度銷售額未超 30 萬(按月 10 萬):并入第 10 欄(小微企業)或第 11 欄(個體),不填第 1/3 欄
后期補開發票:對應欄次沖減已申報未開票收入,避免重復納稅。
2026-01-08 08:18:23
你好小規模稅率3%減按1%,這是表上時候個免稅額的2%的部分
2022-04-02 16:02:36
你好,填寫到第10行欄次
2022-01-11 10:12:31
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