老師,早上好,我司3月出口了一批貨物,海外錢也付過來 問
電子稅務局做進貨憑證信息回退,把 2 月誤抵扣發票退回 所屬期做進項稅額轉出 發票重新勾選退稅勾選 正常申報出口退稅即可 答
老師,2026年1季度不用申報《通用申報表(稅及附征稅 問
同學,你好 要申報的,《通用申報表(稅及附征稅費)》適用于多項稅(費)種的申報,包括財產和行為稅等相關稅費 答
老師,請問有員工在外地出差,位置很偏,很少有發票,然 問
你好,這個金額太大了 答
老師好!收匯明細表和當期出口的明細表一起申報,沒 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我們是小規模納稅人,鐵路提柜,開了國際鐵路貨 問
你好,按照運輸合同和倉儲合同申報印花稅 答

老師,差額計稅交的增值稅,不可直接用銷售額去交增值稅嗎?
答: 不可以,差額計稅交的增值稅是指銷售額減去進項稅額后所得的稅款。比如你有一家公司,你購買原料1000元,其中增值稅200元,那么增值稅應該用800元進行交稅,而不是用1000元進行交稅。
老師,差額計稅交的增值稅,不可直接用銷售額去交增值稅嗎?
答: 你好,可以的,但是你這樣多交了稅款不是嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,比如進行10 銷項0,結轉增值稅的分錄 ,正常是借應交增銷項0,貸應交增值稅進項10,差額計入應交稅金/應交增值稅/轉出未交增值稅嗎?還是可以直接做一步分錄 借 應交增值稅-轉出未交-10 貸應交增值稅-未交增-10還是可以不做憑證的處理,等有銷項了,再結轉
答: 你好,可以做的,可以結轉到轉出未交增值稅,在借方表示留底。





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