送心意

venus老師

職稱中級會計師

2023-03-13 09:13

你好 ;    這部分是你的收入 :借銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅  2;

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你好 ;? ? 這部分是你的收入 :借銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅? 2;
2023-03-13 09:13:18
同學,你好 可以算其他業務收入 借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費 借:銀行存款 貸:應收賬款
2024-11-01 10:36:00
對于有價值的固體廢物,建議你使用收入結轉的方式來處理。將客戶支付的費用發票作為收入的原始憑證,登記到收入科目,然后再轉到庫存商品科目把收入結轉為成本。
2023-03-07 14:58:36
您好,如果開了發票的話,當月可以作廢或者紅沖處理,貨物可以一進一出就行了。
2019-02-20 20:54:18
跨月了,只能紅沖,再開藍字發票,不能作廢
2022-03-02 11:42:42
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