送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-12 14:15

你好,這個是租賃的房屋,金額大嗎?借長期待攤費用,貸銀行
應付賬款
分攤的時候按照全額分攤

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你好,這個是租賃的房屋,金額大嗎?借長期待攤費用,貸銀行 應付賬款 分攤的時候按照全額分攤
2023-03-12 14:15:01
你好,21年12月份你開出發票的分錄是怎么做的?
2022-02-16 16:04:51
你好;? ? 參考 :  對于正價銷售的商品按照正常銷售商品處理,計算應繳稅費如下:   應交增值稅=76.05÷(1%2B17%)×17%×60=663(元)   (1)確認銷售收入   借:庫存現金 4563     貸:主營業務收入 3900       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 663   (2)結轉正價銷售商品成本   借:主營業務成本 2520     貸:庫存商品 2520   由于本例中所贈送的贈品為超市提供,屬于超市的銷售行為,不屬于奶粉生產商的降價行為,因此必須計算增值稅銷項稅額。   贈品應交增值稅=24.99÷(1 17%)×17%×60=217.86(元)   (3)贈品的會計處理   借:主營業務成本 937.86     貸:庫存商品 720       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 217.86
2022-12-29 10:44:09
您好,賬上還是正常寄固定資產,按月折舊,然后交所得稅時可以一次性作為成本費用扣除,借固定資產貸,銀行存款折舊時借管理費用等貸累計折舊
2020-06-30 15:09:49
同學你好,分錄如下: 借:管理費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 7000 借:應付職工薪酬 7000 貸:主營業務收入 應交費用-應交增值稅(銷項) 貸:主營業務成本 貸:存貨
2022-01-11 16:11:56
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