
上月預提工資分錄是借方:管理費用-職工薪酬-工資,貸方:應付職工薪酬工資,次月沖銷:借方:管理費用-職工薪酬-工資負數,貸方:應付職工薪酬-工資負數,但是別人說錯了說是借方:管理費用_職工薪酬-工資,借方:應付職工薪酬-工資,導致報表本年利潤多了雙倍工資。這個怎么做啊?
答: 你好! 你開始做的分錄是對的
計提管理費用,2制造費用3,福利費,匯總之后計提一下借貸應付職工薪酬福利費5這樣對嗎,然后計提工資借管理5貸應付職工薪酬應付工資5然后計提福利費借應付職工薪酬福利5貸應付職工薪酬福5對嗎
答: 你好,工資的話也應該是制造費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想請教一下就是新開立的公司,沒有發生什么業務,只有一名員工需要計提2月工資,那是不是就只要錄入:計提工資:借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 期末結轉:借:本年利潤 貸:管理費用 這2個會計分錄就可以了?
答: 你好可以 可以這么做的 可以把管理費用后面的工資改成開辦費









粵公網安備 44030502000945號



undefined 追問
2023-03-10 19:06
郭老師 解答
2023-03-10 19:10
undefined 追問
2023-03-10 19:17
郭老師 解答
2023-03-10 19:18