企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

你好老師,請教個問題,高新技術企業研發樣品,銷售了,怎么做會計處理,研發費用設在管理費用下
答: 你好借 應收,貸收入,應交稅費?
申請高新技術企業的研發費用歸集的會計處理
答: 你好 可以看一下這個資料的 國家高新企業認定怎樣進行賬務處理 - 鼎智知識產權 http://www.szdinze.com/news_view_689_269.html
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
申請高新技術企業之前,我們沒有單獨列支研發費用,現在需要從管理費用下面調整部分研發出來(實際上我們是做研發的),請問會計分錄怎么做?
答: 你好,學員 建議調整的,調整分錄如下 借研發費用 貸管理費用





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