
老師,比如我2022年12月份電費發票含稅14042.17元,已付款未及時開回來發票,我暫估,暫估是價稅合計。2023.1月份沖暫估。這個思路對吧,還是暫估時候是不含稅金額。
答: 對的,是的,是這么做的。
老師,比如我2022年12月份電費發票含稅14042.17元,已付款未及時開回來發票,我暫估,暫估是價稅合計。2023.1月份沖暫估。這個思路對吧,還是暫估時候是不含稅金額。
答: 是的; 紅沖暫估 ;按照實際發票做賬即可?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,3月購買的原材料未付款未開發票,3月份暫估入賬,4月份付款發票未到,怎么進行賬務處理暫估的數值和發票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時候做的,借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01發票是四月收到,但是3月份暫估后月底已經結轉到成本
答: 你好,沖暫估,按照發票入賬,同時成本調整這一分錢就行





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