請問老師,酒店店慶活動(dòng)儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

小規(guī)模開具增值稅專用發(fā)票,開具項(xiàng)目為技術(shù)服務(wù),請問應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)的稅
答: 小規(guī)模開具增值稅專用發(fā)票,開具項(xiàng)目為技術(shù)服務(wù),3%
小規(guī)模開具增值稅專用發(fā)票,開具項(xiàng)目為技術(shù)服務(wù),請問應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)的稅
答: 這個(gè)需要根據(jù)技術(shù)服務(wù)的具體內(nèi)容來確定,一般來說,技術(shù)服務(wù)的稅率為6%,但也可能有例外。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好小規(guī)模納稅人本期開具增值稅專用發(fā)票稅額220元,可以用航天信息開具的280元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票抵減嗎?如果可以應(yīng)該填在主表第幾行?[抱拳][抱拳][抱拳]
答: 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于“本期應(yīng)納稅額”欄時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第“本期應(yīng)納稅額欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。





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