送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-03-09 14:47

你好,您的意思是有去年的事嗎?金額有多少?

有責任心的手鏈 追問

2023-03-09 14:48

也包括去年,從10月份開始的,大概5萬左右吧

東老師 解答

2023-03-09 14:49

借應交稅費應交增值稅進項稅額  貸以前年度損益調整(管理費用)借以前年度損益調整  貸利潤分配未分配利潤

有責任心的手鏈 追問

2023-03-09 14:50

好的,謝謝老師

東老師 解答

2023-03-09 14:51

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,您的意思是有去年的事嗎?金額有多少?
2023-03-09 14:47:40
你好,需要單獨寫應交稅費科目。
2023-09-19 09:38:30
收款單位有回單可以證明呢。 材料應該去原材料明顯吧
2022-03-02 11:30:06
小規模納稅人進項稅額的處理主要有兩種方式:一是申報紅字發票,二是使用發票填制購置發票。 1. 申報紅字發票:根據《稅務總局關于調整小規模納稅人申報紅字發票政策有關問題的公告》(稅務總局公告2009年第125號)的規定,小規模納稅人在支付稅款時可以申報紅字發票,即在支付稅款時,以原始發票為基礎,重新填制一張紅字發票,其中稅額等于原始發票上的稅額,貨物或應稅勞務名稱等與原始發票上相同,但金額均為負數,表明企業抵扣稅款的事實。 2. 使用發票填制購置發票:根據《財政部、國家稅務總局關于小規模納稅人使用發票填制購置發票有關問題的通知》(財稅[2016]26號)的規定,小規模納稅人可以使用發票填制購置發票,即由發票上的貨物或應稅勞務名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額、稅率等內容填制購置發票,并在金額和稅額欄中填寫購置發票的金額和稅額。
2023-02-25 19:00:49
你好是的,可以這么理解的。
2020-07-03 19:14:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...