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送心意

李老師2

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-08 14:06

老師:上年度末暫估發(fā)票,那就是要在次年一月做一次調(diào)整記賬。你可以在一月份按照實(shí)際發(fā)票重新生成暫估發(fā)票,在把原暫估發(fā)票取消掉,同時(shí)做一次調(diào)整記賬,這樣就可以把上年度的暫估發(fā)票準(zhǔn)確記錄在報(bào)表當(dāng)中了。 
 
學(xué)員:那么這次記賬它的憑證分錄又是怎么樣的呢? 
 
老師:一般來說,調(diào)整記賬的憑證分錄是:借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和銷售稅;貸方:應(yīng)收票據(jù)-應(yīng)收暫估票據(jù)。

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老師:上年度末暫估發(fā)票,那就是要在次年一月做一次調(diào)整記賬。你可以在一月份按照實(shí)際發(fā)票重新生成暫估發(fā)票,在把原暫估發(fā)票取消掉,同時(shí)做一次調(diào)整記賬,這樣就可以把上年度的暫估發(fā)票準(zhǔn)確記錄在報(bào)表當(dāng)中了。 學(xué)員:那么這次記賬它的憑證分錄又是怎么樣的呢? 老師:一般來說,調(diào)整記賬的憑證分錄是:借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和銷售稅;貸方:應(yīng)收票據(jù)-應(yīng)收暫估票據(jù)。
2023-03-08 14:06:17
沖減暫估的分錄可以做在次年5月做的
2023-09-22 10:34:30
借:主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款/暫估 負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本? 正數(shù) ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款/某公司 正數(shù)
2022-03-17 10:27:32
?你好;? ? ?你可以直接做一個(gè)明細(xì)表; 一起月末來處理的? ?
2022-09-08 09:23:12
借:材料采購或成本,費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià) 借:材料采購或成本,費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià) 負(fù)數(shù) 借:原材料或成本,費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-正式結(jié)算
2021-12-18 23:15:16
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