董老師,您還在線嗎? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
公司之前投資了一個(gè)公司,老板說0轉(zhuǎn)讓呢,當(dāng)初投了50 問
借:投資收益50 貸:長期股權(quán)投資50 答
老師好,實(shí)收資本的印花稅(營業(yè)賬簿)什么時(shí)候交交?收 問
您好,實(shí)繳的下月交,不是一次性交的 答
老師,商貿(mào)企業(yè)的印花稅是不是按銷售合同的金額數(shù) 問
同學(xué),你好 買賣合同,是的,還要按照采購合同 答
老師好,小規(guī)模納稅申報(bào)提交顯示:自2026年1月1日起, 問
意思是沒有5%的增值稅稅率了 答

上年度末暫估發(fā)票,次年一月怎么做賬
答: 老師:上年度末暫估發(fā)票,那就是要在次年一月做一次調(diào)整記賬。你可以在一月份按照實(shí)際發(fā)票重新生成暫估發(fā)票,在把原暫估發(fā)票取消掉,同時(shí)做一次調(diào)整記賬,這樣就可以把上年度的暫估發(fā)票準(zhǔn)確記錄在報(bào)表當(dāng)中了。 學(xué)員:那么這次記賬它的憑證分錄又是怎么樣的呢? 老師:一般來說,調(diào)整記賬的憑證分錄是:借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和銷售稅;貸方:應(yīng)收票據(jù)-應(yīng)收暫估票據(jù)。
請(qǐng)問上年的 暫估,次年5月收到發(fā)票 ,沖減暫估的分錄可以做在次年5月嗎,還是要做在上年
答: 沖減暫估的分錄可以做在次年5月做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑行業(yè),上任財(cái)務(wù)年初至今每個(gè)月都沒有做沖暫估:勞務(wù)/材料票,也沒有做暫估:勞務(wù)/材料票,怎么處理,要一個(gè)月一個(gè)月重新做嗎?每月末一定得做暫估,沖暫估嗎?
答: ?你好;? ? ?你可以直接做一個(gè)明細(xì)表; 一起月末來處理的? ?
年底做的暫估,發(fā)票未收到,年報(bào)報(bào)表調(diào)增,次年賬務(wù)不做處理,暫估掛賬應(yīng)付賬款,這筆賬不平怎么辦。
12月份未收到發(fā)票暫估了成本,次年才收到發(fā)票,是在次年紅沖暫估,重新做入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還需要調(diào)整年度損益嗎?





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