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良老師1

職稱計算機高級

2023-03-08 11:36

首先,預提的費用沖回要根據不同的會計原則來寫會計分錄。根據加權平均法,你需要在本期內借:費用類科目,貸:預提支出科目,金額為預提費用金額。

傳統的冬日 追問

2023-03-08 11:36

那么,如果我們使用支付原則呢?

良老師1 解答

2023-03-08 11:36

如果采用支付原則,你需要在本期內借:預提支出科目,貸:費用類科目,金額為預提費用金額。

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首先,預提的費用沖回要根據不同的會計原則來寫會計分錄。根據加權平均法,你需要在本期內借:費用類科目,貸:預提支出科目,金額為預提費用金額。
2023-03-08 11:36:44
沖預提電費的會計分錄如下: 1、借:應付賬款一電費; 2、貸:預提費用一電費; 3、借:應付賬款一電費; 4、貸:現金一電費; 5、借:其他應收款一電費; 6、貸:應付賬款一電費。 上述會計分錄以借貸平衡的原則來執行,第一條會計分錄的借方是應付賬款一電費,貸方是預提費用一電費,用于記錄原有預提電費的情況;第二條會計分錄的借方是應付賬款一電費,貸方是現金一電費,用于記錄由于收到電費發票而發生的現金流;第三條會計分錄的借方是其他應收款一電費,貸方是應付賬款一電費,用于記錄由于沖預提電費而產生的應付賬款增加情況。因此,沖預提電費的會計分錄為上述六條,按照借貸平衡的原則進行執行。
2023-03-01 12:07:27
你好 ; 是的; 借應付職工薪酬-工資貸以前年度損益調整;? 借??以前年度損益調整;貸利潤分配-未分配利潤??
2022-06-24 12:41:13
應該在支出賬戶上做預付賬款的借方,在應付賬款賬戶上做貸方,并在備注欄中寫明是預付賬款,以便后期查帳使用。
2023-03-08 12:07:35
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的
2023-02-23 20:12:32
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